Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu
Menu góra
Strona startowa Prawo Budżet 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Projekt Uchwaly Nr Rady Gminy Wodzislaw z dnia w sprawie uchwalenia budzetu na 2007 r. - 2007, menu 1031, artykuł 1033 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Wodzisławiu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2007

Projekt Uchwaly Nr Rady Gminy Wodzislaw z dnia w sprawie uchwalenia budzetu na 2007 r.

Projekt Uchwaly Nr Rady Gminy Wodzislaw z dnia w sprawie uchwalenia budzetu na 2007 r.

PROJEKT
U C H W A Ł A Nr...............
Rady Gminy WODZISŁAW z dnia....................
w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WODZISŁAW na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3,ust. 3, ust., art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości - 14.079.837 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2

  • Wydatki budżetu gminy w wysokości - 14.384.001 ,

z tego:
a) wydatki bieżące - 12.042.091 zł.
w tym:

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.970.035 zł
  • dotacje - 260.672 zł
  • wydatki na obsługę długu - 155.712 zł
  • wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji - 60.000 zł

b) wydatki majątkowe - 2.341.910
zgodnie z załącznikiem nr 2.

  • Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).
  • Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 407.000 zł,

- wydatki majątkowe 407.000
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3

  • Deficyt budżetu gminy w wysokości 304.164 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  • zaciąganych kredytów w kwocie - 260.746 zł,
  • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i 
pożyczek z lat ubiegłych - 43.418 zł.

  • Przychody budżetu w wysokości 1.368.000 zł, rozchody w wysokości 1.063 836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 30.000 zł,

§ 5

  • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  • Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 82.113 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.113 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

  • Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

Zakładu budżetowego: przychody – 1.229.248 zł, wydatki – 1.229.248 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

  • Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 12.976 zł; wydatki – 12.976 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

  • Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu
  • z tytułu dopłaty do ścieków - 17.513 zł;
  • z tytułu zakupów inwestycyjnych - 30.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

  • Dotacje podmiotowe dla:
  • gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -135.957 zł,
  • działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 47.202 zł,
  • innych podmiotów w wysokości - 30.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

  • Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 156.258 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  • przychody - 8.000 zł,
  • wydatki - 8.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.111.975 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie - zł

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

  • zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

1.368.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości ……….. zł

  • zaciągania zobowiązań:
    • na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
    • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
  • dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
  • dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
  • przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
  • udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
  • udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 60.000 zł,
  • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia - pobierz

załącznik - pobierz

Metryka

sporządzono
2006-12-31 przez Marek Gołębiowski
udostępniono
2011-02-22 01:00 przez Paweł Zapart
zmodyfikowano
2011-02-22 15:39 przez Paweł Zapart
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
120
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.